- 索 引 号:66511071-4/2024-17042 主题分类:财政、金融、审计 城乡建设、环境保护
- 发文机关:洋浦经济开发区 成文日期:2024-09-30 16:50
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标 题:
儋州市生态环境局本级2023年度单位决算公开报告 - 文 号:发布日期: 2024-09-30 16:50
- 备案登记号:
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废止日期:
时 效 性:有效有效
儋州市生态环境局本级2023年度单位决算公开报告
一、单位职责 2
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
负责全市生态环境保护工作和重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、牵头协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理;指导协调全市重大突发生态环境事件的应急、预警工作;牵头指导实施生态环境损害赔偿制度;协调解决跨区域环境污染纠纷;统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。监督管理全市减排目标的落实;环境污染防治的监督管理;指导协调监督生态保护修复工作,监督指导开展各类生态创建工作和生态示范建设;核与辐射安全的监督管理;应对气候变化等工作。
儋州市生态环境局(本级)设下列内设机构:办公室、水环境管理科、大气环境管理科、土壤和农村环境管理科(环境应急科)、综合科。
第二部分 2023年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2827.84万元,支出总计2827.84万元,与2022年度相比,收入、支出总计各(减少)1806.7万元,(下降)39%。主要原因:一是减少了大气污染防治资金;规划环评跟踪评价;环境质量状况评估报告编制经费等项目。二是财政管控未安排资金支付。
(一)收入总计主要构成。
本年收入2816.79万元。
使用非财政拨款结余0万元,较2022年度决算数增加(减少)0万元。
年初结转结余11.05万元,主要是增加海花岛整改视频监控系统项目经费10万元;疫情防控慰问党费1万元;历年利息收入结转结余0.05万元;儋洋一体化合并洋浦并账(棠柏行政村生活污水治理项目0.0004万元),较2022年度决算数增加11万元,增长1100%,主要原因是增加海花岛整改视频监控系统项目经费10万元;疫情防控慰问党费1万元;历年利息收入结转结余0.05万元;儋洋一体化合并洋浦并账(棠柏行政村生活污水治理项目0.0004万元)。
(二)支出总计主要构成。
本年支出2825.68万元。
结余分配0万元,较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
年末结转结余2.16万元,主要是增加公益性岗位补贴,较2022年度决算数(减少)8.89万元,(下降)80.5%,主要原因是公益性岗位人员合同到期减少人员工资。
二、收入决算情况说明
本年收入2816.79万元,其中:财政拨款收入2811.8万元,占99.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.99万元,占0.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出2825.68万元,其中:基本支出495.99万元,占17.6%;项目支出2329.69万元,占82.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2811.8万元,支出2811.8万元。与2022年度相比,财政拨款收入(减少)1755.66万元,(下降)38.4%,主要原因:一是减少了大气污染防治资金;规划环评跟踪评价;环境质量状况评估报告编制经费等项目。二是财政管控未安排资金支付。支出(减少)1755.66万元,(下降)38.4%,主要原因:一是减少了大气污染防治资金;规划环评跟踪评价;环境质量状况评估报告编制经费等项目。二是财政管控未安排资金支付。
财政拨款年初结转结余0万元,较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
财政拨款年末结转结余0万元,较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出2782.77万元,占本年支出合计的98.4%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出(减少)1274.07万元,(下降)31.4%,主要原因是财政管控未安排资金支付。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2782.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出34.24万元,占1.2%;卫生健康(类)支出40.51万元,占1.5%;节能环保(类)支出2683.84万元,占96.4%;住房保障(类)支出24.19万元,占0.9%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3496.2万元,支出决算为2782.77万元,完成年初预算的79.6%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为20.88万元,支出决算为27.66万元,完成年初预算的132.5%。决算数大于预算数的主要原因:是新招1名选调生、1名政府雇员及人员工资调资。
机关事业单位职业年金缴费(项)。
年初预算为10.44万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的62.9%。决算数(小于)预算数的主要原因:是人员工资调资。
2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医(项)。
年初预算为9.12万元,支出决算为12.70万元,完成年初预算的139.3%。决算数大于预算数的主要原因:是新招选调生1名、政府雇员1名及人员工资调资。
公务员医疗补助(项)。
年初预算为20.19万元,支出决算为27.81万元,完成年初预算的137.7%。决算数大于预算数的主要原因:是新招选调生1名、政府雇员1名及人员工资调资。
3.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为175.6万元,支出决算为241.82万元,完成年初预算的137.7%。决算数大于预算数的主要原因:是追加智慧洋浦(一期)项目-智慧环保(一期)。
一般行政管理事务(项)。
年初预算为199.5万元,支出决算为197.32万元,完成年初预算的98.9%。决算数(小于)预算数的主要原因:是劳务派遣人员体检费应用劳务费错用医疗费年底更正来不及调整支付。
其他环境保护管理事务支出(项)。
年初预算为869.87万元,支出决算为612.72万元,完成年初预算的70.4%。决算数(小于)预算数的主要原因:是财政管控未安排资金支付。
污染防治(款)大气(项)。
年初预算为2062.02万元,支出决算为539.8万元,完成年初预算的26.2%。决算数(小于)预算数的主要原因:是财政管控未安排资金支付。
水体(项)。
年初预算为8.4万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的11904.7%。决算数大于预算数的主要原因:是追加儋州市新州镇蓝田村4个黑臭水体治理工程。
土壤(项)。
年初预算为25万元,支出决算为5万元,完成年初预算的20%。决算数(小于)预算数的主要原因:是财政管控未安排资金支付。
自然生态保护(款)生态保护(项)。
年初预算为4.75万元,支出决算为4.75万元,完成年初预算的100%。
农村环境保护(项)。
年初预算为10.80万元,支出决算为10.8万元,完成年初预算的100%。
污染减排(款)清洁生产专项支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为71.64万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是追加洋浦经济开发区清洁生产审核创新试点项目经费。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为18.26万元,支出决算为24.19万元,完成年初预算的132.5%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:是市生态环境局新招选调生1名、政府雇员1名及人员工资调资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出495.99万元,其中:人员经费312.70万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费183.28万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出29.03万元,占本年支出合计的1%。与2022年度相比,政府性基金预算财政拨款支出(减少)481.59万元,(下降)94.3%,主要原因一是减少松涛水库生态环境保护项目南丰镇镇墟生活污水和垃圾污染治理工程;儋州市空间生态环境评价暨“三线一单”专项工作经费;松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程(儋州南丰片区)-苗村村委会;儋州市饮用水水源地整改工程;儋州市大成镇春江傍河型饮用水水源地环境综合整治方案;儋州市春江西华农场水体治理方案;儋州市17个生活污水处理设施运营管理单位项目;儋州市“十四五”海洋生态环境保护规划编制经费;儋州市固定式机动车尾气遥感监测和黑烟视频抓拍项目可研报告咨询服务项目等。二是是财政管控未安排资金支付。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出29.03万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出29.03万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1557.23万元,支出决算为29.03万元,完成年初预算的1.9%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为29.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是追加儋州市国土空间总体规划环境影响评价修编工作经费。
2. 其余项目决算数(小于)预算数的主要原因:是财政管控未安排资金支付。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2022年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.66万元,支出决算为4.79万元,完成预算的62.5%,与2022年度相比,“三公”经费支出增加2.17万元,增长82.8%,主要原因是儋洋一体化合并后项目业务增加公务接待费跟着增加。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.33万元,占48.6%;公务接待费支出决算2.46万元,占51.4%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与2022年度相比,因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.33万元,主要用于公务用车运行维护费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数(减少)2.93万元,(下降)55.7%。与2022年度相比,公务用车购置及运行维护费支出(减少)2.93万元,(下降)55.7%,主要原因是公务用车维修费减少。
3.公务接待费支出2.46万元,其中:
国内接待费支出2.46万元,国内公务接待37批次,接待204人次;主要用于公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.06万元,增长2.5%。与2022年度相比,公务接待费支出增加0.81万元,增长49.1%,主要原因是儋洋一体化合并后项目业务增加公务接待费跟着增加。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目33个,共涉及资金5156.51万元,占一般公共预算项目支出总额的185.3%。组织对2023年度入河排污口排查整治工作、入海排污口排查整治工作等43个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2100.36万元,占政府性基金预算项目支出总额的7235.1%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“综合工作经费”等74个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出2782.77万元,政府性基金预算支出29.03万元,国有资本经营预算支出0万元。
完成单位整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2782.77万元,政府性基金预算支出29.03万元。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在决算中反映综合工作经费等2个项目绩效自评结果。
综合工作经费项目绩效自评表:
综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为219.33万元,执行数为217.15万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。
洋浦经济开发区清洁生产审核创新试点项目经费项目绩效自评表:
洋浦经济开发区清洁生产审核创新试点项目经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为71.64万元,执行数为71.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现问题。
(三)单位评价结果。
无。
(四)财政评价结果。
无。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度儋州市生态环境局单位机关运行经费183.28万元,比年初预算增加166.31万元,增长980%。主要原因是:环境调查与评估;洋浦经济开发区“十四五”生态环境保护专项规划工作经费;智慧洋浦(一期)项目-智慧环保(一期);儋州市环境功能区划(修编)等劳务费增加。
2023年度儋州市生态环境局单位政府采购支出总额549.26万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出549.26万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
截至2023年12月31日,本单位拥有房屋面积2379.65平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房2379.65平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程8108.4万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项);机关事业单位职业年金缴费(项)。
2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医(项);公务员医疗补助(项)。
3.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项);一般行政管理事务(项);其他环境保护管理事务支出(项)。
污染防治(款)大气(项);水体(项);土壤(项)。
自然生态保护(款)生态保护(项);农村环境保护(项)。
污染减排(款)清洁生产专项支出(项)。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
附件列表:
儋州市生态环境局本级决算公开报表.xls