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来源: 儋州市审计局 | 发文机关: 洋浦经济开发区 |
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解读:《儋州市内部审计工作规定》
近日,儋州市出台《儋州市内部审计工作规定》(以下简称《规定》),旨在提高各单位内部管理水平和风险防控能力,推动全市的内部审计工作迈上新台阶。
《规定》全面贯彻“集中统一、全面覆盖、权威高效”的总要求,明确了内部审计工作应当坚持党的领导,进一步拓宽内部审计的广度和深度,提高审计监督效能。《规定》共6章38条,重点对内部审计的领导管理体制、机构职责、人员配置、审计程序、审计整改和结果运用、业务指导和监督等方面作出明确规定。
在管理体制方面,《规定》明确要求加强对内部审计机构和人员的管理,强调各单位应建立健全内部审计制度,加强对内部审计工作的领导。同时,对内部审计机构和人员的设置与配备提出了具体要求,以确保内部审计工作的独立性和专业性。
在职责权限方面,《规定》详细规定了对本单位及所属单位的资金、资源、资产和内管干部履行经济责任情况等领域开展内部审计,充分发挥监督、评价和建议职能。还对内部审计的工作程序进行了规范,从审计计划制定、审计实施、审计报告出具到审计整改和审计档案归档管理,形成了一套完整的闭环管理流程,保障审计工作的质量和效果。
在审计结果运用方面,《规定》明确要求各单位要建立健全审计发现问题整改机制,将审计结果作为考核、奖惩、任免干部等的重要依据,以促进审计发现问题的及时整改和管理水平的提升。(王毓酋)
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